老师,销售方开给我们的专票已经做了抵扣的,后来发现开错了,这边已经做了开具红字信息表,这个月申报要转出,六月会重新开过来,请问一下需要做账务处理吗?怎么做?
薰衣草
于2021-06-07 09:43 发布 546次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,你什么都没收到就先不需要做分录
2020-04-28 11:21:49

同学你好
做了分录那就需要红冲的
2021-06-07 09:44:07

做无票收入申报处理按13%
2020-07-13 08:31:46

同学,
这个时候你要在增值税纳税人报表的附表二里面进项税额转出。
2021-10-11 17:13:33

本月补做账务处理
2021-04-23 13:07:30
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