送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-06-07 15:58

你好
借:长期待摊费用,贷:银行存款等科目 

老大姐 追问

2021-06-07 16:09

总合同60万,对方只了开票40万,我们也安收到的发票支付了40万,老师,请问未开发票也没付款的20万何时入长期待摊费用?

邹老师 解答

2021-06-07 16:11

你好,既然合同的60万,为什么开具发票是40万而不是60万呢? 

老大姐 追问

2021-06-07 16:20

订合同时付40万,付多少钱他就开多少发票,剩余款项等验收合格后付款再开发票

邹老师 解答

2021-06-07 16:21

你好,那就先按40万入账,之后取得20万的发票再做入账处理就是了 

老大姐 追问

2021-06-07 16:36

分5年摊销,现在的40万/60月=0.7万/月,假如过6个月付20万/60月=0.3万 /月,第1~6月每个月摊0.7万/月,第7~60月每个月摊0.7+0.3=1万/月,第61~66月每个月摊0.3万/月

邹老师 解答

2021-06-07 16:38

你好,需要按总额60万摊销才是的 

老大姐 追问

2021-06-07 16:39

我这样是不是太死板,直接平均个数,在一定期限最后摊完就行了?

邹老师 解答

2021-06-07 16:41

你好,需要按总额60万摊销才是的 
(是针对这个回复有什么疑问吗)

老大姐 追问

2021-06-07 16:48

60万在合理期限内只要摊销完就可以了,不是非要每个月都摊一样的金额是不是?

邹老师 解答

2021-06-07 16:50

你好,同一笔的费用通过长期待摊费用核算,那就应当做到每个月摊销金额一样才是的 

老大姐 追问

2021-06-07 16:56

老师,按总合同价60万先摊是不是?

邹老师 解答

2021-06-07 16:59

你好,是的,是这样的 

老大姐 追问

2021-06-07 17:04

现在按60万总额/60个月计算分摊,以后补发票补付款的部分接续现在的40万入长期待摊费用,接着分摊完就可以了吧

邹老师 解答

2021-06-07 17:06

你好,是的,是这样的 

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相关问题讨论
你好 借:长期待摊费用,贷:银行存款等科目 
2021-06-07 15:58:27
你好,这个计入在建工程,完工后和设备一起转入固定资产
2023-11-26 09:59:33
你好 购买(包括运费) 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 支付安装费 借:在建工程,  贷:银行存款 交付使用 借:固定资产,贷:在建工程 
2022-11-14 14:21:57
您好!借在建工程 贷银行存款。
2018-06-28 11:52:18
同学您好,借:在建工程贷:原材料,银行存款,完工验收借:固定资产,贷:在建工程
2023-11-12 19:52:08
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