老师,你好。公司在4月12号给员工转账费用报销,但是该员工在6月份才把发票给到我,而且发票日期也是晚于4月12号的,请问我在4月份做账没有收到发票就计入其他应收款—预支,等到拿到发票再在4月末冲销其他应收款吗?那填写费用报销单日期上写好久呢?我现在主要纠结员工费用报销发票必须早于银行转账日期吗
犹豫的口红
于2021-06-08 09:21 发布 519次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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4月计入其他应收款 发票来了冲减其他应收 报销日期写发票进账的日期~
2021-06-08 09:23:34

借;固定资产等科目 应交税费(进项税额) 贷;其他应收款
2017-12-05 09:29:18

先做借款,然后回来报销就是了。
2017-03-30 13:52:35

你好!要写费用报销单,一般是其他应付款
2018-07-26 17:13:40

你好,通常是备用金申领单
2017-01-19 17:20:01
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