- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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同学你好
借,管理费用40680
贷,应付职工薪酬 40680
借,应付职工薪酬 40680
贷,库存商品36000
贷,应交税费一应增一进项转出4680
2021-06-09 10:08:59
您好!只能在10月抵扣了。
2017-10-20 13:42:21
你好,可以的,可以将税额做到应交税费――应交增值税――待认证进项税额
2018-10-15 18:58:10
你好 嗯是的 你理解是对的
2020-07-01 17:58:20
你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
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