送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2021-06-09 15:05

你好!支付的时候,借其他应收款—社保 贷银行存款
然后收回的时候做相反的分录。

原野 追问

2021-06-09 15:07

这种情况,不用计提做,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,是吗?

宋生老师 解答

2021-06-09 15:07

您好!是的,不用。因为不是公司的管理费用。

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相关问题讨论
你好!支付的时候,借其他应收款—社保 贷银行存款 然后收回的时候做相反的分录。
2021-06-09 15:05:15
您好 1、外账(工资未在公账发)统一按申报表上的单位和个人负担金额做账 1.1发放工资 借:应付工资 贷:其他应收款--社保(个人部分) 贷:现金 1.2交社保时 借:其他应收款---社保(个人部分) 借:管理费用--社保 贷:银行存款 2、内账处理 分录和以上外账分录一样,按你的问题所提,实际应该收金额全部计其他应收。据实反应。
2018-04-14 11:29:31
您好,您的意思生交社保吗,律所的社保费全部都是个人承担的
2019-06-03 21:54:06
您好!这个不用担心,一来他懂不懂不是他说了算,二来法律基本上都会对法人或者负责人有规定的。
2016-12-03 13:52:58
你好,你是想说CPA考过了综合之后想拥有签字权是不是?如果是,那么需要在事务所工作满两年才能将非职业会员办为执业会员哈。
2019-04-29 17:15:03
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