老师好,社区卫生服务站药品进销存不平怎么办?原因是有个药品当月调价,我们上报药品供应商此药库存数量10盒,于是供应商会给我们1张原价10盒退票,1张新价10盒进票,这两张记入本月应付账款-药款里,这时电脑系统里也要把这10盒药改成新价格,但是忘了改了,有8盒还是按原价售出,这样上月结存+本月购入-本月销售=本月结存,等式两边就不相等了,这个怎么记账,现在还剩2盒是新价格,8盒按原价售出的,但是供应商给的是10盒退票,10盒进票,就是说,10盒里有8盒按照原价销售的,不对,因为我们的药品都是进价售价相同,没有差价,每月售出药款就是成本,我就不明白如果药品有调价怎么分录,谢谢老师
眼睛大的裙子
于2021-06-13 09:43 发布 1208次浏览
- 送心意
勤勤老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-06-13 10:07
您好!按照10盒退票,做退货处理,再按10盒新价做进货处理,再按新价做销售处理
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您好!按照10盒退票,做退货处理,再按10盒新价做进货处理,再按新价做销售处理
2021-06-13 10:07:05
你好 借应付账款
贷库存商品
抵时 借库存商品
贷 应付账款
2022-03-14 17:45:19
3月支付部分货款,发票要等付完全款才给我们开:
借:应付账款 供应商,
贷:银行存款
比如5月才开票,收到发票后:
借:库存商品(红字) 负数
贷:应付账款-暂估(供应商) 负数
按发票做 借:库存商品
贷:应付账款-供应商
结转成本有问题需要做借主营业务成本 负数 贷库存商品负数,按正确做借主营业务成本 贷库存商品
2020-03-21 11:11:34
答复:对于主营业务按项目核算,和供应商签订合同直接生产,你可以做分录,借:主营业务成本xx项目,xx供应商,贷:应付账款xx供应商;每次付款借:应付账款,贷:银行存款。主营业务成本不需要核算供应商,只需要核算项目。
2023-03-15 12:12:46
为什么直接计入成本啊,难道,生产完 就直接销售?
2022-03-24 22:36:39
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