老师,问个内帐的问题,比如我购进手机成本价是900,但是我实际录入时录的1000,那销售人员销售后回利润是按1000的成本拿的其中利润 ,这样的话,我做内帐时,实际是没有这100的成本的,那我要做一笔什么分录?这是内帐问题,只要按实际的科目给我说噢,不是外帐,我只是为了把内帐利润做对。
半城烟沙
于2016-12-03 16:49 发布 776次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-12-03 18:23
那就是再做一笔,借:库存商品100,贷:商品进销差价100,这个商品进销差是什么科目?怎么月底结平???
相关问题讨论
借:库存商品1000
贷:应付账款或银行存款900
商品进销差价100
2016-12-03 16:59:28
你好,不能的,得结转到库存商品
2018-12-17 10:51:43
您好!您这个实际上在今年汇算清缴的时候,就应该调增这52万,然后把这20万票计入到今年。
2016-11-14 10:33:04
不考虑的,因为你这里说的是保本儿,保本儿的话就是没有利润,不考虑利润率的。
2021-08-23 15:25:49
你好 是的 不直接影响的对的
2023-03-28 10:35:49
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