送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-03 18:23

那就是再做一笔,借:库存商品100,贷:商品进销差价100,这个商品进销差是什么科目?怎么月底结平???

宋生老师 解答

2016-12-03 16:59

借:库存商品1000
  贷:应付账款或银行存款900
         商品进销差价100

宋生老师 解答

2016-12-05 08:24

您好!期(月)末分摊已销商品的进销差价,借记“商品进销差价”科目,贷记“主营业务成本”科目。
“商品进销差价”科目的期末贷方余额,反映企业库存商品的商品进销差价。

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相关问题讨论
借:库存商品1000 贷:应付账款或银行存款900 商品进销差价100
2016-12-03 16:59:28
你好,不能的,得结转到库存商品
2018-12-17 10:51:43
您好!您这个实际上在今年汇算清缴的时候,就应该调增这52万,然后把这20万票计入到今年。
2016-11-14 10:33:04
不考虑的,因为你这里说的是保本儿,保本儿的话就是没有利润,不考虑利润率的。
2021-08-23 15:25:49
你好 是的 不直接影响的对的 
2023-03-28 10:35:49
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