老师您好,我司与供应商之间发生资产置换,供应商按一个固定价格回购我的旧资产,我向供应商采购新的资产,供应商开差额(新资产价格-旧资产价格)发票给我,我支付差额款项,我想知道这个业务我应该怎样做账务处理,谢谢!
Bell
于2021-06-18 18:22 发布 809次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-06-18 18:33
您好,应当按全额各自开发票
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您好,应当按全额各自开发票
2021-06-18 18:33:28
专票是销货方开的算进项借。算你们进货。
2019-07-06 15:02:16
没有付款的,就挂应付账款科目
货到没有收到发票的情况,是要做暂估入库分录的。
2018-08-03 11:12:27
该怎么做账就怎么做,等于就是没取得发票,没有进项税额。所得税汇算时调增
2018-06-29 15:55:40
您好!你应该按返点后的入账啊。
2017-05-12 11:23:26
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