老师,请教:假如我内部帐的主营业务成本,原来就只有 一级科目,截止到3月份,是100万。后来老板要求把成本分成两个项目: A成本和B成本,分别是A占40万,B占60万 。金碟系统在原主营业务成本科目下,新增了两个二级科目,A和B。先建A的时候,3月前所有的成本都会划到A下面:主营业务成本-A项目 100 我做了一笔调整分录:借:主营业务成本B 60,贷主营业务成本60. 结转之后,科目余额表的当期发生额就跟实际当月发生的销售成本就对不上了。是不是我哪做错了呢?还是我需要直接把原来100万的成本冲红,然后再做一笔新的成本分录,拆开A和B?急问
仙人掌里的刺
于2021-06-18 21:47 发布 631次浏览
- 送心意
红老师
职称: 中级会计师
2021-06-18 23:29
按照您的描述应该是调整账务时借贷方向没有选择好,应该先把原科目负数冲平,再正数到新科目
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可表里填的是1301590
2017-02-13 16:07:10

那生产成本=主营业务成本吗?
2018-10-18 15:18:07

你好,第一列填写你收入的加税合计,然后扣除里面本期发生额,填写的是你的成本的加税合计。
2021-11-11 16:12:52

银行,你有红冲的业务吗?
2021-05-24 14:41:21

取科目余额表的本年借方累计
2019-10-24 15:50:23
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