送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-05 11:49

不能是  借  销售费用  贷应付职工薪酬 30000    借  应付职工薪酬  贷 库存现金2850  其他应收款 -病假扣款  150

雪辞 追问

2016-12-05 11:50

这样子有没有错误?因为之前是这么做的

邹老师 解答

2016-12-05 11:23

借;管理费用等科目  贷;应付职工薪酬  2850
借;应付职工薪酬  2850    贷;库存现金等科目

邹老师 解答

2016-12-05 11:49

你好,按扣减之后的金额计提就是了

邹老师 解答

2016-12-05 11:50

没有错的

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你好,您看下这个内容 你好,公司社保, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——社保(公司) 贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资, 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 借:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 借:其他应付款 ——社保(个人) 借:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:银行存款
2020-06-17 22:17:36
补计提少计提的工资计入成本费用
2020-04-13 10:00:40
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 2850 借;应付职工薪酬 2850 贷;库存现金等科目
2016-12-05 11:23:41
您好,没有支付就不需要处理
2019-07-10 14:19:53
要的,每月的工资都要计提的
2020-03-12 14:17:21
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