企业所得税汇算清缴中,无形资产怎么填写呢?取数逻 问
你好,你看你的无形资产和累计摊销的差额。 答
老师,请教一下,12月缺成本票,客户1月份发票才开回来 问
12月做账的时候是需要先暂估,才能做为24年成本费用 答
票到了,货没到了,不想入账怎么弄 问
你好,就先放着就可以了。先不用入账 答
老师,应收冲应付怎么操作? 问
您好,分录很简单,难点在对账上 借:应付账款 贷:应收账款 答
老师您好,公司团建到外地,这个费用如何做账? 问
那个还是计入管理费用-福利费 答
老师你好我们在陕西财政云里面做账,计提工资时只做财务账务处理,不做预算账务处理,为什么会出现差异项?
答: 你好,现在政府会计师双分录的,你要做预算会计的
老师你好我们在陕西财政云里面做账,计提工资时只做财务账务处理,不做预算账务处理,为什么会出现差异项?
答: 财务会计是权责发生制,预算会计是收付实现制。 所以分录和处理都有区别,会存在差异是正常的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好,请问计提工资,社保,怎么做账务处理?
答: 你好,您看下这个内容 你好,公司社保, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——社保(公司) 贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资, 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 借:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 借:其他应付款 ——社保(个人) 借:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:银行存款
瓶子 追问
2020-07-24 10:17
紫藤老师 解答
2020-07-24 10:19
瓶子 追问
2020-07-24 10:20
紫藤老师 解答
2020-07-24 10:21