1、销售产品一批,开出普通发票,价款1170000元,货款已收存银行。 2、购入甲材料一批,取得增值税专用发票中价款200000元,增值税34000元,代垫运费1000元,货款以银行存款支付,材料运至企业。(运费按7%抵扣增值税进项税) 3、向银行借入6个月期借款100000元,期限6个月,月息1.5%,按季付息。 4、以银行存款支付到期商业汇票936000元。 5、收到宏大公司偿还前欠账款351000元。 6、本月发出甲材料共计 10000元,其中用于生产 A产品 5000元,车间一般耗用 3000元,对外销售2000元,发出乙材料20000元,其中用于A产品生产5000元,B产品生产14000元,行政部门耗用600元,销售机构耗用400元。 7、计算本月应付工资如下:A产品生产工人工资8000元,B产品生产工人工资2000元,车间管理人员工资4000元,行政管理人员工资 6000元,销售人员工资5000元。 8、计提本月固定资产折旧,其中生产用固定资产折旧5000元,行政管理用固定资产折旧3000元,销售部门用固定资产折旧2000元。
魔幻的期待
于2021-06-21 09:25 发布 2547次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2021-06-21 09:53
你好题目要求做什么?
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你好题目要求做什么?
2021-06-21 09:53:07
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1.借银行存款50000
贷应收账款50000
2020-06-12 23:14:56
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您好,学员,如果您司是一般纳税人那开专票比较合适。
2020-03-26 12:00:54
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同学你好:是写以上题目分录对吧?
借:在途物资40500
应交税费——应交增值税(进项税额) [针对增值税一般纳税人] 5200
贷:银行存款 45700
材料验收入库
借:原材料40500
贷:在途物资40500
2021-08-08 19:59:35
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你好,请问你想问的问题具体是?
2022-03-29 16:02:23
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