1000块钱业务款,给员工300块钱提成,如何做分录?
偶尔,小澎湃
于2021-06-21 16:32 发布 480次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-06-21 16:38
你好 这个员工有工资的话。 这个提成 就做 :借销售费用或者管理费用- 提成 贷应付职工薪酬-提成 支付 :借 应付职工薪酬-提成 贷银行存款
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你好 这个员工有工资的话。 这个提成 就做 :借销售费用或者管理费用- 提成 贷应付职工薪酬-提成 支付 :借 应付职工薪酬-提成 贷银行存款
2021-06-21 16:38:30
借:预收账款 90
银行存款 300
应收账款 10
贷:主营业务收入、应交税费——应交增值税等 400
2019-06-06 10:59:59
这个需要有费用的发票,再谈如何费用化
2019-06-02 19:40:31
个税计提的时候,借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-个税,银行存款 ,上交的时候:借:其他应付款-个税,贷:银行存款。 发现多计提的时候 可以先把其他应付款-个税转为其他应付款-个人,然后在打款给他。这样比较明了。
2018-03-02 11:35:04
你好 借;销售费用 贷;银行存款等科目
2018-10-04 15:21:51
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