送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-06-21 16:38

你好   这个员工有工资的话。 这个提成 就做 :借销售费用或者管理费用- 提成 贷应付职工薪酬-提成    支付 :借  应付职工薪酬-提成 贷银行存款

偶尔,小澎湃 追问

2021-06-21 16:44

老师没有基础工资

meizi老师 解答

2021-06-21 16:51

 你好 没有基本工资  有劳动合同 也是按这个来做账的

偶尔,小澎湃 追问

2021-06-21 16:57

啥都没有,就是卖1000块钱,你就给他200块钱提成

meizi老师 解答

2021-06-21 17:03

 你好  那    是不是你  雇员嘛?      不是公司雇员的话 让对方给你开收据 你做账:借销售费用- 佣金支出贷银行存款  

偶尔,小澎湃 追问

2021-06-21 17:06

要是对方不能开收据,可以直接计入到成本嘛

meizi老师 解答

2021-06-21 17:13

 你好    可以入账 如果是 非雇员的话 这个200元  开具体收据注明身份证号码等     可以计入销售费用去。 不是成本  

偶尔,小澎湃 追问

2021-06-22 09:43

从哪里体现出公司收了这700元呢?

meizi老师 解答

2021-06-22 09:45

 你好    借应收账款1000贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 ; 借销售费用 - 佣金支出   300  贷  银行存款300     不会单独去体现700 的 

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相关问题讨论
你好 这个员工有工资的话。 这个提成 就做 :借销售费用或者管理费用- 提成 贷应付职工薪酬-提成 支付 :借 应付职工薪酬-提成 贷银行存款
2021-06-21 16:38:30
借:预收账款 90 银行存款 300 应收账款 10 贷:主营业务收入、应交税费——应交增值税等 400
2019-06-06 10:59:59
这个需要有费用的发票,再谈如何费用化
2019-06-02 19:40:31
个税计提的时候,借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-个税,银行存款 ,上交的时候:借:其他应付款-个税,贷:银行存款。 发现多计提的时候 可以先把其他应付款-个税转为其他应付款-个人,然后在打款给他。这样比较明了。
2018-03-02 11:35:04
你好 借;销售费用 贷;银行存款等科目
2018-10-04 15:21:51
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