送心意

答疑陈园老师

职称,中级会计师

2018-03-02 11:35

个税计提的时候,借:应付职工薪酬    贷:其他应付款-个税,银行存款  ,上交的时候:借:其他应付款-个税,贷:银行存款。 发现多计提的时候 可以先把其他应付款-个税转为其他应付款-个人,然后在打款给他。这样比较明了。

Luck Fairy 追问

2018-03-02 11:41

那请问把这1块钱退回去的时候这样做分录可以吗: 借:应付职工薪酬  1 贷:应交税费-个税-1 ,借:其他应付款-员工1 贷:银行存款 1

答疑陈园老师 解答

2018-03-02 12:22

应付职工薪酬,在发工资的时候,已经被用掉了呀。

上传图片  
相关问题讨论
个税计提的时候,借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-个税,银行存款 ,上交的时候:借:其他应付款-个税,贷:银行存款。 发现多计提的时候 可以先把其他应付款-个税转为其他应付款-个人,然后在打款给他。这样比较明了。
2018-03-02 11:35:04
你好 后面还会发放给员工吗 如果只是退回 你做发放工资分录的相反分录来体现
2019-10-08 15:48:50
借:管理费用(负值)贷:应付职工薪酬(负值);借:现金贷:应付职工薪酬
2017-03-28 09:25:21
可以重建计提的会计分录
2022-04-06 22:42:23
借银行存款贷应交税费 借应交税费贷税金及附加
2019-08-02 16:05:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...