送心意

朴老师

职称会计师

2021-06-22 15:59

同学你好
看总账和明细账核对

雪柔 追问

2021-06-23 11:28

老师,怎么看总账和明细账?

雪柔 追问

2021-06-23 11:28

在那个模块看?

朴老师 解答

2021-06-23 11:34

在总账模块和明细账模块

雪柔 追问

2021-06-23 11:41

是每个科目比对吗?还是有更快捷的方式?

朴老师 解答

2021-06-23 11:43

这个就是每个科目比对

雪柔 追问

2021-06-23 11:44

哦!好的!谢谢!

朴老师 解答

2021-06-23 11:46

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
同学你好 看总账和明细账核对
2021-06-22 15:59:36
你好; 比如 首先先检查上年年末对账是否平衡.如果上年年末对账平衡,说明是年度结转过程中出错,可以重新年度结转.或者在新的年度账中,先把该科目的辅助核算取消,修改期初数,与明细记录合计一致,然后再把辅助核算选上,修改该科目的辅助明细记录. 如果上年对账不平,征求客户的意见,是否修改上年,如果不修改上年,直接对新的年度进行修改;如果要修改上年,则要删除年度账,修改完上年后,重新年度结转(错误多);或者直接对上年反结账,修改后,再对新年度的期初进行修改.
2023-01-09 15:31:57
1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算); 2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl+alt+delete三个键,再输入主管口令点击确定),再用友软件反记账方法>反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)。
2022-05-17 18:03:37
你好。 总账与明细账对账不平问题一般都是中途启用辅助核算导致,建议取消辅助核算或者反结账到起初重新启用,相应的凭证辅助核算信息重新录入。 操作不了的话,这个需要联系你的售后查看数据库
2019-02-19 13:16:31
你看下余额是不是不想等 账账不符
2020-01-11 15:41:57
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