老师,我司2月份冲红了免税发票10959.2,然后开具了 问
你好,是的,这样子的话收入负数了。 你这个要填负数,要上门申报。 答
金蝶云星辰软件进销存财务一体的,进销存是库管用, 问
您好,这是采购录的,财务不能参与进销存的单据录入,因为财务 数据来自进销存,不能自己写单据自己录凭证 答
您好、老师、我司跟个人签订了一笔1年60万的劳务 问
你可以按月开,也可以按季度,没关系的 答
请问几年前的待抵扣的进项没有结转进来进项,现在2 问
现在2025年把4年的一起结转 可以 答
老师,外贸企业,买存货的进账和运费的进项都可以退 问
只能退货物的进项增值税 答

老师请问我公司购进材料,应付账款是二十万,银行付款是二十五万,这笔分录怎么做?
答: 同学你好,之前有欠对方公司货款么
老师请问我公司购进材料,应付账款是二十万,银行付款是二十五万,这笔分录怎么做?
答: 同学你好 那五万差额后期来发票吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,应付账款下面2个二级科目,材料,暂估,请问应付账款-暂估的借方是不是等于应付账款-材料的贷方金额?挂帐时分录:借主营业务成本贷应付账款-暂估,付款时没收到发票分录:借应付账款-材料贷银行存款,收到发票时分录:借应付账款-暂估,贷应付账款-材料
答: 同学你好 对的 暂估的发票来了之后直接做 借原材料负数 贷应付账款暂估负数


小小 追问
2021-06-22 17:46
立红老师 解答
2021-06-22 18:12