送心意

朴老师

职称会计师

2021-06-22 09:48

同学你好
那五万差额后期来发票吗

小小 追问

2021-06-22 16:30

不确定,来怎么做?不来又怎么做

朴老师 解答

2021-06-22 16:38

来发票的话就计入原材料
不来超出三年的话就要转营业外

小小 追问

2021-06-22 17:09

那我现在用什么科目做那多余的五万?

朴老师 解答

2021-06-22 17:17

往来科目
还是应付账款

小小 追问

2021-06-22 17:19

应付账款

朴老师 解答

2021-06-22 17:23

对的
因为你上面用的这个科目

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相关问题讨论
同学你好,之前有欠对方公司货款么
2021-06-22 17:37:42
同学你好 那五万差额后期来发票吗
2021-06-22 09:48:59
你好 支付材料预付款分录是,借;预付账款,贷;银行存款 如果没有设置预付账款的单位,可以通过应付账款借方核算预付款项
2020-06-30 17:27:06
同学你好 对的 暂估的发票来了之后直接做 借原材料负数 贷应付账款暂估负数
2021-03-18 15:13:46
老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
2017-10-19 09:35:19
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