加入工会后,工会开了一张“湖南省社会团体会费票 问
你好,是的,这个是可以税前扣除的。 答
老师 年终奖并入综合所得计算纳税的话 是还可 问
你好,是的,是可以扣除的。 答
老师您好,银行手续费,平时做账是借:财务费用-手续费 问
1.情况一:先拆分之前含税手续费金额,算出可抵扣税额。若之前手续费金额为 A(含税),专票税额为 B,调整分录为借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)B,贷:财务费用 - 手续费(负数 B)。 2.情况二:若之前预估进项税额为 C,实际专票税额为 B。B > C 时,借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)B - C,贷:财务费用 - 手续费(负数 B - C);B < C 时,借:财务费用 - 手续费 C - B,贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)C - B。 答
老师您好,上游开具1%的蘑菇渣发票,我们可以按照免 问
可以,可以按照免税发票开出去。 答
劳务派遣服务,差额开票,可以全差额吗? 问
您好,这个是可以全部差额的,这个 答
老师请问我公司购进材料,应付账款是二十万,银行付款是二十五万,这笔分录怎么做?
答: 同学你好,之前有欠对方公司货款么
老师请问我公司购进材料,应付账款是二十万,银行付款是二十五万,这笔分录怎么做?
答: 同学你好 那五万差额后期来发票吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,应付账款下面2个二级科目,材料,暂估,请问应付账款-暂估的借方是不是等于应付账款-材料的贷方金额?挂帐时分录:借主营业务成本贷应付账款-暂估,付款时没收到发票分录:借应付账款-材料贷银行存款,收到发票时分录:借应付账款-暂估,贷应付账款-材料
答: 同学你好 对的 暂估的发票来了之后直接做 借原材料负数 贷应付账款暂估负数
我们公司有委托加工物资,看分录是这么写的借:原材料37456.19贷:委托加工物资27249.73 应付账款-暂估应付款XX公司 10206.46,这是啥意思呢,看不懂呢
内账,一般购买原材料我都会从应付账款上过一下,现在购买了一批原材料,先付了预付款20000,后来货到了又交了余款,这个怎么还从应付账款上全额过一下,分录怎么做
小小 追问
2021-06-22 16:30
朴老师 解答
2021-06-22 16:38
小小 追问
2021-06-22 17:09
朴老师 解答
2021-06-22 17:17
小小 追问
2021-06-22 17:19
朴老师 解答
2021-06-22 17:23