老师,税务局说之前是增值税是有应补税款的,所以说它产生了附加税的计税依据,所以要缴附加税。 我还是不能理解。如果2021年就这一单笔业务,回头看这个缴的增值税、附加税还不对。
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于2021-06-22 17:43 发布 655次浏览
![老师,税务局说之前是增值税是有应补税款的,所以说它产生了附加税的计税依据,所以要缴附加税。
我还是不能理解。如果2021年就这一单笔业务,回头看这个缴的增值税、附加税还不对。](https://al3.acc5.com/c54f6e3a4e077f81fe568fde144987c0.png)
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我还是不能理解。如果2021年就这一单笔业务,回头看这个缴的增值税、附加税还不对。](https://al3.acc5.com/47d19df9affc0f7654d35f4b632ae17b.png)
- 送心意
小小何老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
2021-06-22 17:48
你好,申报表是正确的,没有当期进行,减去留抵税额,还有280元税额减征。
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你好,以缴纳的增值税为计税依据。
2020-06-04 16:50:02
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你好; 增值税是根据不含税收入*增值税税率计算的 ; 城建税 =增值税 *7%或者5% 。 教育费附加 =增值税 *3% 。 地方教育费附加 =增值税 *2%
2021-12-14 14:05:03
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你好计税依据就是本期的应补退税额的啊
2020-04-01 12:41:26
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你好 是的 以增值税为依据来计算附加税的
2019-09-18 18:31:05
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计提增值税附加税,计税依据按本月实际应缴纳的增值税
2017-05-20 16:19:05
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