老师你好,今年1月份有张已计入管理费用招待费的餐饮发票被税务通知对方是虚开,要求调账,当时分录做的是借管理费用,贷银行存款,请问现在要怎么调账呢,这个招待费用已经支付给员工,那是要做一张一样的红字的分录冲销后,收不回来的钱计入营业外收入吗?
yang
于2021-06-23 10:19 发布 869次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2021-06-23 10:20
你好
一般是直接调整纳税就可以交所得税就可以了
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你好
一般是直接调整纳税就可以交所得税就可以了
2021-06-23 10:20:16
是的,这两个都可以的!
2018-09-26 17:25:40
同学你好!二级科目的话 可以用办公费或服务费等的哦
2020-11-22 15:11:59
你好,同学计入营业外收入和银行存款
2020-11-15 12:01:04
同学你好,你写的分录也可以,或者也可以写为:收到住房补贴 借 :银行存款 贷: 其他应付款, 支给员工 借:其他应付款, 贷:银行存款。
2024-03-13 15:11:37
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