送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-06 14:59

都入好后,怎么生成资产负债表和利润表?

yoyo 追问

2016-12-06 15:08

如果有模板,是不是可以直接导入下?

yoyo 追问

2016-12-06 15:39

我打开报表了,怎么操作取数?

吴月柳 解答

2016-12-06 14:35

反结账在结账界面按ctrl+shift+f6.反记账在对账界面按ctrl+h激活反记账功能,激活后,在凭证菜单下有个反记账功能按钮,选择恢复到月初状态(一定记住)。都需要帐套主管才能处理。

吴月柳 解答

2016-12-06 15:01

直接在财务报表模块打开报表取数就可以了。

吴月柳 解答

2016-12-06 15:09

有公式就可以的

吴月柳 解答

2016-12-06 15:42

有个年字有支笔那里,点出来取数就可以了

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反结账在结账界面按ctrl+shift+f6.反记账在对账界面按ctrl+h激活反记账功能,激活后,在凭证菜单下有个反记账功能按钮,选择恢复到月初状态(一定记住)。都需要帐套主管才能处理。
2016-12-06 14:35:43
用友T3反记帐的流程如下: 1、登陆财务软件,进入“财务处理-凭证管理”系统界面; 2、从左侧“财务凭证”处,选择“反记帐”; 3、在反记帐界面中,先在上方选择相应凭证类型,比如汇兑凭证; 4、下方则选择要反记帐的凭证,如上月制出的汇兑凭证; 5、然后点击“反记账”按钮完成反记帐。 反记帐是会计中常用的财务凭证处理方式,它可以帮助财务人员更正及抹去错误的会计分录,一旦发现错把、多把等会计处理错误,可以用反记帐的方式将之撤销,以保证财务处理正确性。
2023-02-28 09:26:32
您好 t6和u8一样的,反结账在结账界面按ctrl%2Bshift%2Bf6.反记账在对账界面按ctrl%2Bh激活反记账功能,激活后,在凭证菜单下有个反记账功能按钮,选择恢复到月初状态。
2020-07-12 09:44:18
不用了,用友中的现金和银行存款明细帐相当于日记帐
2015-09-14 17:54:05
如果只是总账凭证有问题,只需要财务模块分别反结帐,反记帐,供应链3.2.1不需要反结帐
2020-04-13 17:05:16
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