老师,您好, 当月租金计提 借:管理费用-租赁费 贷:其他其他应付-计提 租金支付 借:预付账款-某公司 贷:银行存款 下月 收到了专票 如何做分录呢?
动听的冷风
于2021-06-24 12:00 发布 868次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好; 你为什么要这样做 ; 你这样做会重复做费用的哦 ; 实际借方的租赁费都是 14000%2B14000%2B28000%2B14000了 ; 重复 了金额
2023-04-21 14:27:46
您好!你这样做分录是对的。
2021-03-13 10:23:00
你好,你2月份支付是几月份的金额
2021-03-13 10:15:25
借其他应付款借管理费用负数,
借管理费用进项贷其他应付款。
2021-06-24 12:01:03
你好,有取得房租发票吗?
2020-11-25 17:26:47
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