收到利息用了财务费用,应该结转计入借方。但快账 问
同学,你好 借:银行存款 借:财务费用 负数 结转 贷:本年利润 贷:财务费用 负数 答
小规模企业,公司停产,厂房租赁给别家公司,年租金18 问
借:银行存款 贷:其他营业收入 贷:应交税费-应交增值税 申报增值税,城建税等附加,企业所得税 答
老师,请问公司一直没有业务,申报财务报表时要不要 问
同学你好 零申报就可以 答
请问公司买了9台同一价格和品牌的空调,可以合并一 问
不可以 要分别做 因为你处置的时候我不一定一块处置 答
老师,这道 题的实际利率是怎么计算出来的,帮我解答 问
同学你好,我给你算, 答

老师我们是民非企业,之前我把代发工资代缴纳社保的退失业险做成了借管理费用121.8,借业务活动成本200,贷:银行存款78.2,当时同事说不用退回,我想着管理费用也是非限定性净资产,忘了有其他收入,我们代发代缴是通过其他应付款科目核算的,我现在更正成这样的,麻烦你帮我看哈对不
答: 同学你好 你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
老师,2020年错误凭证借其他应付款贷银行存款正确凭证借管理费用贷银行存款,我现在应该怎么调账
答: 你好 借 以前年度损益 调整管理费用 贷其他应付款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,快递费怎么做分录?一、1、计提时:借:管理费用-快递费 贷:其他应付款-快递费 2、交费后:借:其他应付款-快递费 贷:银行存款 二、还是直接交费后:借:管理费用-快递费 贷:银行存款
答: 你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。

