送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-06-24 22:03

你好,科目做错了,错误的科目是什么,正确的科目又应当是什么?
错误的科目计入了借方还是贷方?
我需要知道这三方面的信息才可以调整的 

后来 追问

2021-06-24 22:18

老师好,原来其中一家公司做收入时挂的预收账款的借方,后期接手做收入挂的应收账款借方,该怎么调整??

邹老师 解答

2021-06-25 08:19

你好,是做收入的时候借方应当计入应收账款,而不应当计入预收账款,是这个意思吗?

后来 追问

2021-06-25 21:06

对的,老师

邹老师 解答

2021-06-25 21:07

你好,是做收入的时候借方应当计入应收账款,而不应当计入预收账款,那现在的调整分录是
借:应收账款
贷:预收账款 

后来 追问

2021-06-25 21:11

谢谢老师!!

邹老师 解答

2021-06-25 21:14

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,科目做错了,错误的科目是什么,正确的科目又应当是什么? 错误的科目计入了借方还是贷方? 我需要知道这三方面的信息才可以调整的 
2021-06-24 22:03:53
你好,应当让对方把多开发票开具负数发票冲销才是的 借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
2018-12-08 14:43:48
你好 要用管理费用等科目的
2021-12-19 09:44:14
可以直接调整科目的。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-11 16:36:21
你好,与100503对应的借方科目是?
2018-03-25 13:20:40
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