送心意

瑞瑞老师

职称中级会计师,初级会计师

2021-06-25 10:25

同学,你好!做的很好!就这么处理的,发现错误的凭证,反向冲回,再做一笔正确的就行

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相关问题讨论
同学,你好!做的很好!就这么处理的,发现错误的凭证,反向冲回,再做一笔正确的就行
2021-06-25 10:25:49
你好,图太小了,看不情!其次,仅看分录,并不能判断其对错,要看具体的业务和原始凭证
2018-04-17 18:13:01
预交增值税 借:应交税费-未交增值税 23万 贷:银行存款 23万 再开票可以用预交的13万冲抵 开票 借:应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 月底增值税结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-13 13:52:34
您好,是的,分录没有错。
2019-06-27 17:09:03
其他的还有错误吗? 就是把管理费用 科目换成 税金及附加 吗?
2019-01-11 14:21:39
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