5月份收到一张材料发票,发现开错了,未退回发票;6月对方公司开具红字发票,要我认证5月那张错的发票,在做进项转出,这对吗?
輕彈左手的煙
于2021-06-27 15:33 发布 602次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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没有勾选
不需要进项转出
发票退回去就可以
2021-06-27 15:35:01
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首先确定你的发票是专用发票还是普通发票
(一)增值税专用发票冲红
一 红字申请
1、开具红字增值税专用发票申请单(盖公章和发票专用章)
1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出的《申请单》拷入U盘,提供给税局。
1.2开具红字专用发票理由:(例:由于我司开给购买方的货物名称错误,购买方无法认证
2、发票联复印件(原件查验,复印件盖公章)
3、抵扣联复印件(原件查验,复印件盖公章)
4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告(盖公章)
开具发票的次月后来办理需购货方书面报告(盖购方公章)
5、一般纳税人资格证复印件(盖公章)
注意:开具红字通知单在开票日起90天内办理,一份发票对应填写一份红字申请单,附一套完整的资料,申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了,就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】。
复印件并加盖“此复印件由我司提供,与原件相符”章。
二、取到了红字申请单通知书后,如果税控系统→负数(如果税局没有提供电子版的,就选择“直接开具”→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码,看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。确定的话,就放入新的发票,打印出来就可以了。
三、负数发票的记账联用于你们公司做帐的,其余两联与原来开局的两联发票,连同《红字申请通知书》都要保存好,下次购买发票的时候,税局验旧的时候后一同
2015-11-24 13:42:49
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你好,是的,是按退回部分开工资发票
2020-05-28 20:52:24
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你好,要做进销转出,但是没有得勾选的,因为红票是普票
2016-11-04 08:46:09
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可以的,可以这么做的。
2022-08-17 15:14:44
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