老师!请教一下,因为我的进项税多,我收的进项税额发票不想本月认证,那么相对应的税额我放在其他应付款中核算好,还是放在应交税费-代认证科目核算好呀,请老师指教
野百合-付秀荣
于2021-06-29 11:39 发布 585次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-06-29 11:40
你好 不想本月认证放在应交税费-待认证进项税
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你好 这个不涉及损益科目 你直接调整处理即可
2020-08-04 15:10:25
你好 不想本月认证放在应交税费-待认证进项税
2021-06-29 11:40:15
可以,但是分公司的这个费用不可以税前扣除。
2020-01-10 12:09:55
你好!发票来了,
1 先冲回以前的预估:借地勘生产-其他 -5w,贷其他应付款-未报账费用 -5w
2 再按发票做正确分录
借地勘生产-其他 -*W
应交税费-应交增值税 0.73
贷银行存款或应付账款
2018-04-17 06:34:46
您好,这样可以的,但是最好记在应交税费-待认证增值税科目。
2018-02-01 13:53:53
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野百合-付秀荣 追问
2021-06-29 11:48
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2021-06-29 11:52