老师您好,我们那个个体户开普票,我们是家具制造,可 问
你好,你有这个营业范围就可以。 答
老师 小规模纳税人。购货20000 分录借库存商品20 问
是的,库存商品是写含税价 答
老师问下我们公司员工是通过劳务派遣形式,对方给 问
您好,是的,我们拿 到发票就是入账 管理费用等-劳务费,服务费用单独在发票上就是 管理费用-咨询服务费 答
请问一下物业公司刚开始没有人上班的,报季度企业 问
法人没工资不加 季度末,五个人。 答
老师,想问一下,企业所得税,公式是什么,9万要交多少所 问
你是小微直接按90000*5%计算 答
2016年有一笔凭证做错造成应付款增加,凭证是借:应交税费—进项税额37000,贷:其他应付款—应付投资款,请问如何冲销此凭证
答: 你好 这个不涉及损益科目 你直接调整处理即可
老师!请教一下,因为我的进项税多,我收的进项税额发票不想本月认证,那么相对应的税额我放在其他应付款中核算好,还是放在应交税费-代认证科目核算好呀,请老师指教
答: 你好 不想本月认证放在应交税费-待认证进项税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们单位去年年底预提了费用,当时借地勘生产-其他 100w,贷其他应付款-未报账费用 100w,3月份甲项目部拿回来了张5w材料专票,我是这样做的,借地勘生产-其他 -0.73w 应交税费-进项税 0.73w,贷 其他应付款-未报账费用 -5w 贷 其他应付款-甲项目部5w,领导说来的票就放到地勘生产-其他,不做调整了,请老师帮忙看看做的对不对
答: 你好!发票来了, 1 先冲回以前的预估:借地勘生产-其他 -5w,贷其他应付款-未报账费用 -5w 2 再按发票做正确分录 借地勘生产-其他 -*W 应交税费-应交增值税 0.73 贷银行存款或应付账款