送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2021-06-30 08:49

你之前的抵消分录
借,营业收入
贷,营业成本
存货
现在跨年了,营业收入和营业成本,用年初未分配利润替代,然后存货由于出售了,个别报表里面已经转为了营业成本,所以抵消分录存货用营业成本处理
借,年初未分配利润
贷,营业成本

Panda108 追问

2021-06-30 09:49

你讲的我听不明白,你们换个老师,操

陈诗晗老师 解答

2021-06-30 09:50

那你另外提问一下,谢谢

Panda108 追问

2021-06-30 09:52

以后不要给我回复了,浪费我的资源

陈诗晗老师 解答

2021-06-30 09:56

你可以提问时,直接加一个,木木老师不要接手,这样就不会接你的问题了,谢谢

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相关问题讨论
学员,您好。 1、内部交易 上期抵消分录 借:营业收入     贷:营业成本  存货 本期期初需调整期初未分配利润,将上期抵消分录中的损益科目替换为期初未分配利润 借:期初未分配利润       贷:存货  本期销售出去 借:存货 贷:营业成本 将这两个分录合并就得到 借:期初未分配利润          贷:营业成本  
2021-06-30 10:59:16
你之前的抵消分录 借,营业收入 贷,营业成本 存货 现在跨年了,营业收入和营业成本,用年初未分配利润替代,然后存货由于出售了,个别报表里面已经转为了营业成本,所以抵消分录存货用营业成本处理 借,年初未分配利润 贷,营业成本
2021-06-30 08:49:26
是的,你是主营业务成本没结转吗?是这么做。
2018-12-13 22:03:30
对的,就是多结转的金额
2022-04-05 22:47:46
不对,你这个分录只是调整去年的未分配利润,而不是调整成本。应该是借:以前年度损益调整,贷:库存商品,贷:利润分配-未分配利润,金额应该是结转的收入。
2023-03-14 15:13:23
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