公司做外帐的时候都会根据收到的发票和自己开的出口发票做暂估入库和暂估出库,但下个月初没有将其冲回,总觉得这样做不好。想问下收到的发票(即购进商品)和自己开出的发票差额怎么做分录比较好,问题1能用分录详细些一下么;问题2如果还是照暂估出入库这么做,会有什么后果,将来要怎么调呀?
kj_DBNJooJRmuDo
于2016-12-08 08:49 发布 1085次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-08 09:03
能具体的举个例子么,公司是规定这月进和出要一样,就是最后作出的库存盘点表月末数额
是0。新人一枚不是很懂。
相关问题讨论
1,差额体现在收入,与成本的金额,不用特地针对差额做分录的
2,次月冲销,然后根据发票入账
2016-12-08 08:51:49
赠送的样品进营业外收入。
出口销售和你的其他产品一样处理
2019-02-14 11:34:19
借应收账款
贷主营业务收入
金额一般按照月初汇率计算
2019-06-18 20:21:09
你好,实际服装到了吗,
2021-06-24 21:38:44
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018-02-25 10:27:53
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