送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2021-07-01 17:23

借:应交税费-未交增值税 100 贷:其他收益  100  借:应交税费-未交增值税 1900  贷:银行存款 1900

Amy(艾米) 追问

2021-07-01 17:29

老师好,其他收益在利润表中的哪个项目里提现?

轶尘老师 解答

2021-07-01 17:32

都是损益类的一级科目  你的利润表没有就计入营业外收入 

上传图片  
相关问题讨论
你好,结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2021-01-19 16:08:04
借;应交税费——应交增值税 贷;银行存款
2017-10-24 09:20:11
您好,月末做一笔分录,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳的时候借:应交税费-未交增值税
2019-02-25 10:17:18
同学,你好,这个对的。
2021-04-14 14:26:16
你好,怎么会不平的?应该一样的金额,要不就是你账务不对是吗?
2018-09-18 18:18:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...