5月份税局开票错误(当月已经缴纳增值税),11月份开了红字发票后重新开具发票,请问重新开的发票缴纳的增值税的会计处理是借:应交税费-应交增值税,贷:银行存款,红冲的发票后期税局退回的增值税是:借:其他应收款-税款,贷:应交税费-应交增值税吗?
财务猿
于2016-12-08 11:35 发布 956次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,是的
2016-12-08 11:36:41
你好,就先拿红字信息表做红字冲减
2019-03-12 11:56:20
你好,退还时不退还增值税
2021-07-30 18:41:29
你好; 你这个之前分录怎么挂的; 是什么业务内容 ;
2022-02-10 16:20:27
你好,都是可以的,你可以选择一种做
2020-07-06 16:24:19
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