- 送心意
萱萱老师
职称: 中级会计师
2021-07-03 10:39
2、实行“免、抵、退”税办法的生产型出口企业
不得免征和抵扣税额:
借:主营业务成本等
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
出口货物的进项税额抵减内销产品的应纳税额:
借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
实际应退税额:
借:应收出口退税款
贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
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2、实行“免、抵、退”税办法的生产型出口企业
不得免征和抵扣税额:
借:主营业务成本等
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
出口货物的进项税额抵减内销产品的应纳税额:
借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
实际应退税额:
借:应收出口退税款
贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
2021-07-03 10:39:39
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例题:
甲公司2007年1月1日售出5000件商品,单位价格400元,单位成本400元,增值税发票已开出。协议约定,购货方应于2月1日前付款,并有权在6月40日前退货。
根据甲公司的经验,估计退货率为20%。假定销售退回事假发生时可冲减增值税额。甲公司应进行的账务处理为:
(1)1月1日销售成立:/*这个我懂*/
借:应收账款292.5万
贷:主营业收入250万 应交税费42.5万
借:主营业成本200万
贷:库存商品200万
(2)1月31日确认销售退回:
借:主营业务收入50万
贷:主营业务成本40万 应付账款10万
/*这个地方不太懂,为什么要做这个分录,是退货率20%的原因么?*/
(3)假设2月1日收到货款:
借:银行存款292.5万
贷:应收账款292,5万
同时,
借:主营业成本40万 应付账款10万
贷:主营业收入50万
/*这个我知道,这是因为没有退货所以冲减1月31号的销售*/
(4)假设6月30日退回1000件:
借:库存商品40万 应交税费8.5万 应付账款10万
贷:银行存款 58.5万
/*这个分录我也懂*/
如果退回1200件:
借:库存商品48万 应交税费-增值税10.2万 主营业收入10万 应付账款10万
贷:主营业
2016-06-20 15:34:13
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您好,看下图片吧
2020-05-23 22:02:34
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同学你好
1、货物出口并确认收入实现时
借:应收账款/银行存款等
贷:主营业务收入/其他业务收入等
2、月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额
借:主营业务成本
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
3、月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额”
借:其他应收款——应收补贴款
贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
4、月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额
借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)
贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
5、收到出口退税款时
借:银行存款
贷:其他应收款——应收补贴款
2022-01-12 10:30:23
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是你的主营业务收入吧,同学
2019-07-14 19:29:39
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