送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-07-03 11:55

你好,借管理费用贷其他应付款500,借其他应付款500贷银行存款汇算清缴的时候20,没有发票的调整就可以。

叮叮当 追问

2021-07-03 12:01

不好意思,老师,我是小白,不太明白,那20怎样补回来呀?没有其他发票了

郭老师 解答

2021-07-03 12:04

你好,没有发票,正常做账,实际花了多少钱给他报销多少钱就可以啊。

叮叮当 追问

2021-07-03 12:09

发票回来是480..实际报了500,单据是6月份报销的,现在做账才发现

郭老师 解答

2021-07-03 12:10

你好,是报销多了吗?

郭老师 解答

2021-07-03 12:10

需要职工给你们退回来吗?

叮叮当 追问

2021-07-03 12:13

是的,报销多了,可退可不退,我可以下次报销少报20吗?就是发票回来200,给他报180?

郭老师 解答

2021-07-03 12:14

你好,可以的,这时候你的分录借管理费用贷,其他应付款480,报销给他的时候借其他应付款贷银行存款500,这时候其他应付款有借方余额20,表示多支付给对方的。

叮叮当 追问

2021-07-03 12:15

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2021-07-03 12:53

不用客气
工作愉快

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相关问题讨论
你好,借管理费用贷其他应付款500,借其他应付款500贷银行存款汇算清缴的时候20,没有发票的调整就可以。
2021-07-03 11:55:40
你好,可以找老板说明情况,然后将多报的钱收回;
2020-08-22 17:03:09
你好,是报销什么的,要用其他发票的,
2020-06-29 17:29:41
就按照报销发票的票面总金额进行支付即可。
2020-01-14 15:50:39
您好!这个没什么关系的,你按实际支付的金额入账就好了
2018-05-17 14:30:47
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