老师好,我公司要付电梯图设计费,收到17000的发票,实际支付10000,余7000等工程结束再付,我这样做分录 借:工程施工17000 贷:应付账款17000 借:应付账款10000 贷:银行存款10000,这样做对吗
黄谦
于2021-07-03 16:20 发布 680次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-07-03 16:20
您好
这样写分录可以的
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![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
这样写分录可以的
2021-07-03 16:20:38
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是这样处理
支付计入应付,取得发票才计入在建工程科目核算的,而不能支付款项没有取得发票就计入在建工程科目核算的
2018-04-25 08:52:13
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您好
借 预付账款-建设银行
贷 银行存款
借管理费用-福利费
贷 应付职工薪酬-职工福利费
借应付职工薪酬-职工福利费
贷 预付账款-建设银行
您这样是正确的
2019-01-11 09:43:35
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
其中3000未付,分录是挂应付
2023-02-11 14:18:24
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同学你好
这个计入财务费用手续费
2021-12-01 09:19:04
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黄谦 追问
2021-07-03 16:28
bamboo老师 解答
2021-07-03 16:30