送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-09 11:01

老师,我感觉还是不对啊 ,因为我这个月本来是要交1331.29的,我抵扣了820的税控设备款,我只交511.29元,如果后面抵扣
税应纳税额,借记‘’应交税费——应交增值税【减免税款】‘’科目,贷记‘’管理费用‘’等科目
这个样做分录,那我就是应交税费-应交增值税-转出未交怎么税怎么会是511.29元啊?

沉静的老虎 追问

2016-12-09 11:12

借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税511.29元     贷记:应交税费-未交增值税511.29元?

邹老师 解答

2016-12-09 10:50

按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

邹老师 解答

2016-12-09 11:02

你好,需要做一笔结转511.29增值税的分录的

邹老师 解答

2016-12-09 11:12

是的

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