送心意

来来老师

职称中级会计师

2021-07-05 18:06

你好 是员工福利的吗?
是的话
借:应职工薪酬-福利费、
贷:银行存款
借:管理费用等-福利费
贷:应职工薪酬-福利费
这个卡需要合并员工工资薪金申报个税

微信用户 追问

2021-07-05 18:07

是的,老师,但是这个款是公司老板先垫付的,到现在还未报销

来来老师 解答

2021-07-05 18:08

借:应职工薪酬-福利费、
贷:其他应付款
借:管理费用等-福利费
贷:应职工薪酬-福利费
这个卡需要合并员工工资薪金申报个税

微信用户 追问

2021-07-05 18:10

老师,公司刚筹建阶段,员工未做工资表,也未申报发工资

微信用户 追问

2021-07-05 18:13

像这样处理,把计入到管理费,招待费可行,这样是否就不用申报个税了

来来老师 解答

2021-07-05 18:13

公司刚筹建阶段---执照下来没有做税局登记?
那这个需要和税局确认下
要是有收入需要申报的
看税局让您怎么申报 是大厅申报 还是后期申报
要是做了税局登记的话,就需要申报了

微信用户 追问

2021-07-05 18:14

我有做零申报

来来老师 解答

2021-07-05 18:23

那就是应该申报个税的哦
这个也是税局规定 给员工发福利 可以明确出实际享受金额的 要计算个税的哦

微信用户 追问

2021-07-05 22:16

明白了,谢谢老师

来来老师 解答

2021-07-05 22:27

客气,晚安,祝工作顺利

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