- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2021-07-06 08:39
六月暂估,借管理费用贷银行存款
七月收到发票把掌故红虫按发票入帐
相关问题讨论

六月暂估,借管理费用贷银行存款
七月收到发票把掌故红虫按发票入帐
2021-07-06 08:39:12

你好 借管理费用 -物业费用 卫生费等贷银行存款 后面要找物业给我开发票不然没有发票不能税前扣除这个费用
2019-09-10 16:53:50

你好 预缴的 你做 借银行存款贷预收账款 9月的做借预收账款贷主营业务收入 应交税费 这样来做
2019-09-10 16:09:44

一、 借:银行存款60000
贷:预收账款60000
二、借:预收账款30000
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2017-11-22 13:35:13

你好 你们是收物业费还是支付物业费
2019-08-01 15:14:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
微信用户 追问
2021-07-06 08:39
玲老师 解答
2021-07-06 08:40
微信用户 追问
2021-07-06 08:41
玲老师 解答
2021-07-06 08:42
微信用户 追问
2021-07-06 08:43
玲老师 解答
2021-07-06 09:00