我们公司10月份付了一笔款,当时说可以来发票,做凭证的时候就记入了管理费用,但是发票到现在还没有开过来,怎么办,可以冲吗,凭证怎么改?
贝
于2016-12-09 15:13 发布 1172次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-09 15:25
当时写的是借:管理费用,贷:银行存款;然后后面没有发票,可以那样装订吗,这个月做11月份的帐再给冲掉吗
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您好
可以计入工程施工-合同成本-间接费用
2020-07-31 15:03:10

你好,借;预付账款 贷;管理费用
做这个分录冲销
2016-12-09 15:14:39

借银行存款
贷营业外收入
应交税费—应交增值税
2021-07-01 16:23:38

你好,不可以一次性计入费用的
借;待摊费用 贷;银行存款等科目
借;制造费用或管理费用 贷;待摊费用(按12个月平均摊销)
2018-01-06 21:40:59

借利润分配贷其他应付款。
2021-04-07 11:01:17
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