送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-10 11:01

老师,补充下是对方开给我们的

娜写年华 追问

2016-12-10 11:39

老师,后面每月摊销费用,借:管理费用,贷:待摊费用。后面应该附什么附件?

邹老师 解答

2016-12-10 11:01

借;应收账款    贷;主营业务收入   应交税费
借;银行存款    贷;应收账款(分三个月收取,做三笔分录)

邹老师 解答

2016-12-10 11:04

借;待摊费用  贷;应付账款
借;应付账款   贷;银行存款
借;管理费用等科目  贷;待摊费用

邹老师 解答

2016-12-10 11:43

你好,可以是自己制作的摊销表格

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相关问题讨论
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费 借;银行存款 贷;应收账款(分三个月收取,做三笔分录)
2016-12-10 11:01:16
你好!应该是管理费用,外账没有发票税务局不承认费用所年底汇算清缴时要做利润调增。
2015-10-22 14:32:55
您好,正常入账,可以入管理费用~咨询费,没有发票,计算企业所得税不能做费用扣除
2019-08-23 05:55:08
He你单位主营没有关系的,借管理费用贷银行存款。
2021-12-23 09:50:53
这个是需要看具体的事项,因为咨询费的情况太多
2020-06-11 18:09:49
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