老师,我们是电商企业,我们以订单来确认收入,订单有个人跟公司打款过来的,个人打款过来是不开发票的在当月确认了无票收入科目是应收账款一零星客户,贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项,借其他货币资金,但是下个月或着下下个月有些零星客户又开票了,我应该怎么做分录,税金怎么核算
Ann
于2021-07-09 11:03 发布 763次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-07-09 11:26
你好 那你到时就红冲无票收入 然后在开票 做分录处理 即可 。到时税额不会多缴纳的 。 开票的当月是一正一负 不影响税费的
相关问题讨论
你这个其他货币资金是指的什么,一般借方是用银行存款或现金,应收账款。
2017-08-01 22:44:21
您好,可以假设为销售业务的回款是其他货币资金,不是现金或银行存款。
2020-06-09 22:31:49
你好,可以这么做的。
2021-07-14 09:18:46
同学你好
快递行业的系统账户的支出 借:主营业务成本等科目 , 贷:其他货币资金 应交税费要怎么计算呢——您 是说关于成本的进项税额么?
2022-01-24 18:05:05
借:其他货币资金 负数 贷:主营业务收入负数 应交税费-应交增值税销项 负数
2020-04-10 14:45:04
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Ann 追问
2021-07-09 11:36
meizi老师 解答
2021-07-09 11:45