送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-07-12 09:57

您好
请问当时购入分录怎么写的

微信用户 追问

2021-07-12 10:05

借 管理费用-办公费 应交税金-应交增值税-进项税额  贷 应付账款

bamboo老师 解答

2021-07-12 10:07

借:应收账款等
贷:其他业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
借:其他业务成本  借方蓝字
借:管理费用-办公费 借方红字

微信用户 追问

2021-07-12 10:16

老师,那售卖固定资产是不是?借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产
开专票 借 应收账款等 贷 固定资产清理 应交税费 应交增值税 销项税
处理损益 借 固定资产清理 贷营业外收入

bamboo老师 解答

2021-07-12 10:21

是的 这样处理正确的

微信用户 追问

2021-07-12 10:22

谢谢老师!

bamboo老师 解答

2021-07-12 10:23

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
您好 请问当时购入分录怎么写的
2021-07-12 09:57:17
这个做固定资产核算 借固定资产 进项税额(一般纳税人)贷应付账款
2019-08-03 08:55:47
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税 贷:长期应付款
2019-09-04 09:08:43
你是维修还是厂房自身的改扩建
2019-05-04 09:41:35
你好 是送给对方还是垫付。这个是公司名义做的 做管理费用里面去
2019-07-22 13:20:31
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