老师,固定资产因为使用余下年限有错,导致有些已经提完折旧的还在计提折旧,所以在金碟系统做了固定资产清理,然后重新新增了该 固定资产,原值和已计提金额相同,余下年限也为0了。清理的时候,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产。但固定资产清理期末应该没有余额的吧,那期末怎么结平这个科目的余额呢?
仙人掌里的刺
于2021-07-12 14:12 发布 1033次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-07-12 14:14
原值与已计提金额相同,就没固定资产清理
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同学你好!是的哦 是要这样处理的
2021-08-28 10:02:18
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同学你好,我是晓博老师
2022-01-06 10:05:55
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你好,你为什么要反计提?无法这样操作的
2020-07-01 17:18:15
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您好,您说的反计提是什么意思
2020-06-21 20:14:13
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你好,如果不是报废或处理的不需要做固定资产清理
2020-04-10 11:34:07
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