送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-07-12 15:37

你好    你们2季度只有代开的红字发票 。没有开正数发票吗

11876948484884 追问

2021-07-12 16:43

增值税可以正常申报就是附加税的申报表,当时没有缴纳附加税,现在申报的增值税是负数,所以附加税不能通过[撇嘴]

meizi老师 解答

2021-07-12 16:46

 你好   你增值税负数了。 那你附加税就是0报哈  

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相关问题讨论
你好 你们2季度只有代开的红字发票 。没有开正数发票吗
2021-07-12 15:37:25
同学你好 按照正数发票与负数发票抵消以后的金额申报增值税
2021-01-19 19:08:26
你好;  你再开红字发票   用你的   1季度正数发票金额减去负数金额后的余额来报税  
2023-01-10 12:21:30
您好,如果当季正数大于红字的话,抵减后申报,如果当季红数大于正数的话,需要到税务局报税大厅窗口进行非正常申报了。
2018-10-14 14:15:29
您好!你就在收入那一行减去负数的金额就可以了。
2017-06-24 09:37:21
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