请问一下老师 租我们厂房的公司交水费给我们 我们开增值税票给他们 但是开错了票 上个月开的 上月没有作废 本月开了销项负数 上月我们做账的时候把开错的票的水费 借:其他业务成本 贷:生产成本/其他直接费用(红字) 想问一下 为什么啊? 57分钟前 文文 50分钟前 文文中级职称 因为你们公司凭自来水公司开给你们的发票做的是生产成本,现在收到别人交给你的水费,应该冲减你们公司的生产成本,并转到与开票的水费(其他业务收入)相匹配的其他业务成本中去,现在错的,就又红字冲掉了
坚强的大象
于2014-11-27 16:32 发布 1070次浏览
- 送心意
王利老师
职称: 中级会计师
2014-11-27 16:33
那我们借:其他应付款
贷:其他业务收入
应交税费/应交增值税/销项税额
这个销项税额也一起在其他业务成本和生产成本中冲掉吗
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因为你们公司凭自来水公司开给你们的发票做的是生产成本,现在收到别人交给你的水费,应该冲减你们公司的生产成本,并转到与开票的水费(其他业务收入)相匹配的其他业务成本中去,现在错的,就又红字冲掉了
2014-11-27 15:39:58
那我们借:其他应付款
贷:其他业务收入
应交税费/应交增值税/销项税额
这个销项税额也一起在其他业务成本和生产成本中冲掉吗
2014-11-27 16:33:44
你好!你申报的时候估计要去上门申报了。
2019-09-29 10:02:13
你好,是不是单位开票软件出故障了
2018-09-11 14:41:47
是的,红字发票、红字信息表和退回来的发票以前装订作为原始凭证或者单独装订保存。
2019-05-30 13:02:58
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王利老师 解答
2014-11-27 16:38