我是总公司财务,按照相关规定,分公司每月报表发给我,我需要和总公司报表汇编,总公司每月汇款给分公司,总公司做其它应收款,分公司做其它应付款。那我合同报表时,应收和应付应如何相互抵消,具体怎么处理?
学堂用户_ph855336
于2021-07-13 13:35 发布 921次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-07-13 13:54
同学你好
借其他应付款
贷其他应收款
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同学你好
借其他应付款
贷其他应收款
2021-07-13 13:54:50
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你好 是的。 出具三方债权债务抵偿协议才行 。要三方签字盖章
2021-05-26 09:58:00
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你好,之前分录是怎么写的
应该是这个借其他应收款贷主营业务收入应交税费?
2019-12-05 12:56:45
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您好!是的。
2016-11-10 11:09:22
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为什么要这样转,同学
2019-06-18 13:38:28
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朴老师 解答
2021-07-13 13:54