- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-12-12 14:26
老师 如果涉及到增值税的抵扣等 是12月抵扣还是1月抵扣 跨年涉不涉及纳税调整
相关问题讨论

你好,可以,等拿到发票时付到12月凭证里。
2016-12-12 14:24:18

您好
付款业务和收到发票不是同一时间,在月底做账时拿到二者的时候是分开做 这样账务处理比较清晰
2019-09-30 08:40:28

你好,借 预付账款 贷银行存款
2019-09-05 15:35:51

货到了发票在当月入账
2021-04-08 15:04:29

上月付款 没收到发票 先记入 预付账款
这个月 有发票
再 借:原材料等 应交税费 贷:预付账款
2020-07-10 15:28:49
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吴月柳 解答
2016-12-12 14:24
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2016-12-12 14:28