送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-30 08:40

您好
付款业务和收到发票不是同一时间,在月底做账时拿到二者的时候是分开做 这样账务处理比较清晰

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相关问题讨论
您好 付款业务和收到发票不是同一时间,在月底做账时拿到二者的时候是分开做 这样账务处理比较清晰
2019-09-30 08:40:28
同学 您好 您可以2018年先暂估入账 2019年收到发票的时候冲销暂估
2019-01-08 10:22:42
你好,是什么原因导致二者不一致呢?
2021-09-06 15:18:50
你好 付款出去 没有收到对方的发票,借:预付账款,贷:银行存款 后期收到发票了 ,借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2021-05-21 10:33:01
暂估入库 借:库存商品或原材料 贷:应付账款-暂估
2020-03-18 14:45:31
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