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bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
付款业务和收到发票不是同一时间,在月底做账时拿到二者的时候是分开做 这样账务处理比较清晰
2019-09-30 08:40:28
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同学 您好
您可以2018年先暂估入账 2019年收到发票的时候冲销暂估
2019-01-08 10:22:42
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你好,是什么原因导致二者不一致呢?
2021-09-06 15:18:50
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你好
付款出去 没有收到对方的发票,借:预付账款,贷:银行存款
后期收到发票了 ,借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
2021-05-21 10:33:01
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暂估入库
借:库存商品或原材料
贷:应付账款-暂估
2020-03-18 14:45:31
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