送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-07-13 17:33

借银行存款
借管理费用负数
贷应交税费应交增值税进项转出。

莫忘初心 追问

2021-07-13 17:39

可是当月没有给退回钱

郭老师 解答

2021-07-13 17:40

你好,银行存款用预付账款代替,或者是其他应收款。

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相关问题讨论
借银行存款 借管理费用负数 贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-07-13 17:33:40
你好,剩下的抵扣不了的,需要销售方把剩下的那一部分也需要开红字重新开。
2022-04-11 13:47:59
你好,你需要交多少增值税,你填写计税依据里面就可以的,你的销售额已经抵扣了,你的附加税跟着抵扣。
2021-11-25 10:09:33
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2021-11-17 10:31:26
你好,红冲的时候 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-09-17 14:42:53
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