送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-07-13 23:07

您好,权责发生制入账,借长期待摊费用,贷银行存款。次月红字冲回上月分录,按发票金额重新做账

小林老师 解答

2021-07-13 23:07

您好,按合同规定期限计算摊销

微信用户 追问

2021-07-13 23:08

老师,是半年房租,长期待摊费用好像是一年以上的吧

小林老师 解答

2021-07-13 23:10

您好,那您用其他流动资产科目一样

微信用户 追问

2021-07-13 23:11

老师,您的意思是房租从什么时候开始算摊销就从什么时候开始计提可对?

小林老师 解答

2021-07-13 23:11

您好,是的,权责发生制计提

微信用户 追问

2021-07-13 23:13

那么发票到了红冲支付的凭证,计提摊销的凭证可要红冲呢?

微信用户 追问

2021-07-13 23:14

老师,以前房租摊销用的会计科目是待摊费用,好像从什么时候开始取消了对吗?

小林老师 解答

2021-07-13 23:23

您好,原值不变,摊销不需要红字冲回

小林老师 解答

2021-07-13 23:23

您好,是的,您的理解非常正确。

微信用户 追问

2021-07-14 06:51

老师,未收到发票时借:是用其他应收款合适还是预付账款合适

小林老师 解答

2021-07-14 07:24

您好,权责发生制,记账与发票无关

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你好 ,借其他应付款,贷银行,取得发票做借预付账款-待摊费用,贷其他应付款,摊销几时开始使用就几时开始摊销,借管理费用 贷预付账款-待摊费用
2021-07-14 08:11:40
您好,权责发生制入账,借长期待摊费用,贷银行存款。次月红字冲回上月分录,按发票金额重新做账
2021-07-13 23:07:02
你好,借其他应付款或者是其他应收款房东,贷银行,当月就开始受益 ,借管理费用  物业费,贷其他应付款暂估款,取得发票负数冲,按发票做,借管理费用  物业费,负数,贷其他应付款暂估款 负数 按发票做借管理费用  物业费,贷其他应付款或者是其他应收款房东    房租,取得发票做 借预付账款-待摊费用,贷其他应付款或者是其他应收款房东  按月摊销做借管理费用 房租,贷预付账款-待摊费用
2021-07-14 16:49:39
同学您好,房租卫生费,物业费的可以借其他应收款——某某公司贷银行存款 押金的,借其他应付款——押金贷银行存款
2021-07-10 20:54:57
你好,按市场价格的。 视同销售 借固定资产清理累计折旧贷固定资产。 借销售费用贷固定资产清理应交税费。 然后把固定资产清理结转到资产处置损益。
2020-06-18 14:35:23
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