公司一次性支付半年房租和物业费,当月无发票,只有收据,次月可以开发票,请问老师,当月怎账务处理,次月到了再怎么处理,从什么时候开始摊销
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于2021-07-13 23:06 发布 714次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-07-13 23:07
您好,权责发生制入账,借长期待摊费用,贷银行存款。次月红字冲回上月分录,按发票金额重新做账
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你好 ,借其他应付款,贷银行,取得发票做借预付账款-待摊费用,贷其他应付款,摊销几时开始使用就几时开始摊销,借管理费用 贷预付账款-待摊费用
2021-07-14 08:11:40
您好,权责发生制入账,借长期待摊费用,贷银行存款。次月红字冲回上月分录,按发票金额重新做账
2021-07-13 23:07:02
你好,借其他应付款或者是其他应收款房东,贷银行,当月就开始受益 ,借管理费用 物业费,贷其他应付款暂估款,取得发票负数冲,按发票做,借管理费用 物业费,负数,贷其他应付款暂估款 负数 按发票做借管理费用 物业费,贷其他应付款或者是其他应收款房东 房租,取得发票做 借预付账款-待摊费用,贷其他应付款或者是其他应收款房东 按月摊销做借管理费用 房租,贷预付账款-待摊费用
2021-07-14 16:49:39
同学您好,房租卫生费,物业费的可以借其他应收款——某某公司贷银行存款
押金的,借其他应付款——押金贷银行存款
2021-07-10 20:54:57
你好,按市场价格的。
视同销售
借固定资产清理累计折旧贷固定资产。
借销售费用贷固定资产清理应交税费。
然后把固定资产清理结转到资产处置损益。
2020-06-18 14:35:23
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