老师好,我家一般纳税人,卖玩具在商场,厂家在去年12月给我开的折扣专票,我在报税时在表二的20行作了进项税额转出,当时没有收到发票,不做这个数据的转出报不过去,等今年一月我报完税了才收到这两张折让的专票,窝就没有做到当月12月份的帐里,因为我的上游是很大的公司的上级开的票,所以发票每月都是来的晚,一张发票是,玩具*折让,-1000元,税额-1300都是负数的。还有是针对某一产品开的负数发票,现在我该怎么做分录哪?!?,后面还有几个月业是这样来的晚,
坚持-成功
于2021-07-14 09:08 发布 731次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-07-14 09:13
同学你好
负数发票的话就直接原分录负数红冲
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不是的,这个写在销售发票那里,以负数填列
2019-12-05 14:24:32
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你好,可以在下个月申请开具负数发票冲销,然后做进项负数,而不是进项税额转出
2018-01-16 20:50:41
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负数发票是不需要勾选认证啊
2021-10-06 20:40:02
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同学你好
负数发票的话就直接原分录负数红冲
2021-07-14 09:13:08
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对的,是的,需要对方给你开发票。
2023-10-18 15:24:06
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